365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗二○一六年财政预算编制说明
一、收入预算的安排
2016年,综合考虑各方面影响因素,按照尽力而为、挖掘潜力、积极稳妥的原则,全县公共财政预算收入安排60500万元,较上年实际完成增长10%。其中税收收入安排45615万元,增长10.5%,税收比重75.4%,较上年决算提高0.3个百分点。
国税部门组织的收入安排7065万元,较上年实际完成6392万元增长10.5%。
地税部门组织的收入安排38550万元,较上年实际完成34888万元增长10.5%。
财政及其他部门组织的收入安排14885万元,较上年实际完成13713万元增长8.5%。
二、支出预算的安排
按照上级关于2016年地方预算编制要求,结合实际情况,2016年我县继续实行综合财政预算,统筹预算内外财力,确保预算收支平衡。
(一)支出预算安排的基本原则:
(1)首先保证工资性支出。对于国家机关、教育及其他全供单位人员经费足额安排,不留缺口。
(2)对教育、农业、科技等法定增长支出和社保、卫生等重点支出全力保证,足额纳入预算。
(3)对各单位正常的公用经费在考虑公务车改革等因素后总体维持上年水平。
(4)政法部门公用经费依照上级规定按在编人员人均1.6万元安排,非政法编制人员按每人每年5000元核定。
(5)对财政定额(差额)补助的事业单位仍维持原来的供给形式和标准,不安排商品和服务支出(公用经费)。
(6)可预见的项目支出在预算中预安,包括:涉农补贴、改善农民生产生活条件支出、城乡群众医疗卫生支出、义务教育方面支出、城乡低保五保支出、政府重点工作项目支出、其他重点项目支出等。上年一次性安排的专项经费且工作已结束的,今年不再安排。
(7)上级提前通知的专项转移支付全额列入年初预算。
(二)支出预算安排情况
依据上述原则,2016年全县公共财政预算支出安排240547万元,较上年年初179885万元增加60662万元,增长33.7%。其中:
分级情况:
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县本级支出安排226335万元,较上年年初168353万元增加 57982万元,增长34.4%。
乡镇级支出安排14212万元,与上年年初11532万元增加2680万元,增长23.2%。
分类情况:
—一般公共服务支出24162万元,较上年年初预算增长18.3%;
—公共安全支出12069万元,较上年年初预算增长18.7%;
—教育支出76852万元,较上年年初预算增长55.3%;
—科学技术支出1334万元,较上年年初预算增长5.2%;
—文化体育与传媒支出1919万元,较上年年初预算安排增长-7.1% ,主要是非税收入(广告收入上年370万元,今年190万元)较上年减少180万;
—社会保障和就业支出28756万元,较上年年初预算增长 21.5%;
—医疗卫生与计划生育支出40832万元,较上年年初预算增长11.1%;
—节能环保支出2150万元,较上年年初预算增长20.5%;
—城乡社区支出5793万元,较上年年初预算增长34.3% ;
—农林水支出31482万元,较上年年初预算增长70.9%;
—交通运输支出2808万元,较上年年初预算增长8.2% ;
—资源勘探信息等支出373万元,较上年年初预算增长24.3% ;
—商业服务业等支出2271万元,较上年年初预算增长1394.1% ,主要增加民贸民品贴息补助1543万元;
—国土海洋气象等支出2041万元,较上年年初预算增长199.3%;
—住房保障支出1536万元,较上年年初预算增长92% ;
—粮油物资储备支出816万元,较上年年初预算安排增长 118.2%;
—预备费2500万元;
—国债还本付息支出2650万元(不含本金),较上年年初预算安排增长 -15.9%;
—其他支出203万元,较上年年初预算增长-94.2%。
365bet娱乐投注_全球最大体育平台365_beat365网站假的吗财政局
2016年2月16日